@======================================================================== @SISTEMA DE REGISTRO E PAGAMENTO DE BOLSISTAS @SUBSISTEMA: BOLSISTAS_PRAPE @Autor do sistema: Não definido. @Data criação do sistema: Não definida. @ @Nome da versão: 201704 @Data da liberação: 27/04/2017 @Ult. alteracao deste documento: (2017-04) André Wilbert @======================================================================== Sumário ======= 1. Alteração(ões) solicitada(s). 2. Alteração(ões) realizada(s). 3. Texto para "Notas de Versão". @======================================================================== 1. ALTERAÇÃO(ÕES) SOLICITADA(S) Desenvolver uma forma de selecionar quais bolsistas devem ou não devem ser incluídos no arquivo de pagamentos a ser enviado para o banco. Justificativa: É comum que em um arquivo com vários pagamentos, ocorra erro em um ou poucos, que precisam então ser tratados manualmente. O procedimento atual é: O depto financeiro envia email para o SESAD solicitando que um arquivo de remessa específico seja criado - e isso é feito alterando-se manualmente o arquivo TXT anterior. O risco de erro é alto, além do trabalho braçal. Análise inicial: A geração do arquivo de pagamentos busca o cadastro de bolsistas, mas não o de contratos. Ou seja, pega todos os bolsistas ativos, independente de existir ou não um contrato ativo e vigente. O valor da bolsa (por algum motivo não documentado) consta tanto no cadastro de bolsistas quanto no de contratos, mas não há vínculo entre eles. O IDEAL é alterar a geração do arquivo para considerar os contratos, mas isto seria uma manutenção desnecessária neste momento. Então, uma coluna na tabela BOLSISTA deve ser incluída para indicar se o bolsista será incluído ao gerar o arquivo de remessa. A consulta na geração do arquivo precisa ter este critério incluído. A seleção pode ser feita pelo SESAD, alterando o flag diretamente no banco. Porém, uma funcionalidade para isso na UI é recomendável. @======================================================================== 2. ALTERAÇÃO(ÕES) REALIZADA(S). a. A coluna BOLSISTA.ENVIAR_PGTO foi criada. (ver script) b. O sistema foi todo refeito. Nova interface, código mais limpo e eficiente. Foi também adicionada a funcionalidade para o usuário selecionar quais são os bolsistas a incluir no arquivo de pagamentos para envio para o banco. @======================================================================== 3. Texto para "Notas de Versão". - Nova interface. Mais eficiente.